Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/24/0408 Mobilný telefón -10/2024-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 36,00 € 07.11.2024 19.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0409 Mobilný telefón 10/2024-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 9,00 € 07.11.2024 19.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0137 Mobilný telefón 10/2024-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 11,05 € 07.11.2024 19.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0410 Telefóny-pevné linky-10/2024-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 50,96 € 07.11.2024 19.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0394 Knihy-Odevná technológia-účelové FP Stredná odborná škola 37947541 Preskoly.sk.,s.r.o. 51692881 476,00 € 05.11.2024 13.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0396 Strava žiakov 10/2024-O,V Stredná odborná škola 37947541 REKREATOUR, s.r.o 51683814 6 873,60 € 05.11.2024 14.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0397 Čierno-biely, farebný výstup-o.v. Stredná odborná škola 37947541 Csolution, s.r.o. 36617458 749,51 € 05.11.2024 19.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0392 Balkónové zostavy-4 sady-ŠI- účelové FP Stredná odborná škola 37947541 AENERGY, s.r.o. 45425787 2 140,00 € 04.11.2024 13.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0398 Vodné+stočné+zrážk.voda-10/2024-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 483,77 € 04.11.2024 19.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0133 Vodné+stočné+zrážk.voda-10/2024-PČ Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 842,27 € 04.11.2024 19.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0399 Vodné+stočné+zrážk.voda-10/2024- ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 1 965,32 € 04.11.2024 19.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0391 Kopírovanie-projekt "Práca s mládežou" Stredná odborná škola 37947541 JMSVIT s.r.o. 36469483 30,00 € 31.10.2024 12.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0390 Online podujatie-Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní-ekon.úsek Stredná odborná škola 37947541 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 42,00 € 31.10.2024 12.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0393 Kancelárske potreby-škola Stredná odborná škola 37947541 JMSVIT s.r.o. 36469483 94,79 € 31.10.2024 13.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0132 Dezinsekcia priestorov PČ Stredná odborná škola 37947541 DDD Servis Hriva 17282900 860,00 € 31.10.2024 14.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0389 Ceny-projekt "Práca s mládežou"-vyúčtovanie zálohy Stredná odborná škola 37947541 Decathlon SK s. r. o. 47658827 100,50 € 30.10.2024 31.10.2024 Helena Orolinová Faktúra
211/24 Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás dezinsekciu priestorov podnikateľskej činnosti pri ŠI SOŠ polytechnickej J.A.Baťu vo Svite. Cena objednávky cca 860 eur bez DPH. Stredná odborná škola 37947541 DDD Servis Hriva 17282900 0,00 € 29.10.2024 06.11.2024 Ing. Dalibor Enekeš riaditeľ školy Objednávka
DF/24/0388 Služby poskytnuté počas porady riaditeľov v dňoch 24.-25.10.2024 Stredná odborná škola 37947541 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 28.10.2024 13.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0129 Digi Tv-PČ Stredná odborná škola 37947541 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 23,90 € 25.10.2024 14.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0130 Digi Tv-PČ Stredná odborná škola 37947541 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 19,90 € 25.10.2024 14.11.2024 Helena Orolinová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »