Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/22/0345 Kancelárske potreby-ekon.úsek Stredná odborná škola 37947541 Papyrus Poprad, s.r.o. 31678238 214,93 € 15.11.2022 01.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
147/22 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 1 bal.- kancelársky papier A4/250g TopStyle. Cena objednávky cca 217,63 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 Papyrus Poprad, s.r.o. 31678238 0,00 € 11.11.2022 22.11.2022 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
146/22 Hlavná činnosť-vzdelávacie poukazy. Objednávame si u Vás kancelársky papier podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 47,32 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 Papyrus Poprad, s.r.o. 31678238 0,00 € 11.11.2022 22.11.2022 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
145/22 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 200 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 Papyrus Poprad, s.r.o. 31678238 0,00 € 11.11.2022 22.11.2022 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
150/22 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás edukačné publikácie podľa vlastného výberu. Cena objednávky 2437,40 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 Pre školy.sk.,s.r.o. 51692881 0,00 € 11.11.2022 23.11.2022 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
148/22 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: - 6 ks - rýchlonapinák na siete. Cena objednávky cca 26,53 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. 36556858 0,00 € 11.11.2022 23.11.2022 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
144/22 Hlavná činnosť-vzdelávacie poukazy. Objednávame si u Vás: - 1 ks - volejbalová lopta MIKASA V200W Cena objednávky 72,26 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 AK SPORT, s.r.o. 47163526 0,00 € 11.11.2022 22.11.2022 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
DF/22/0337 Registrácia domény od 16.11.2022 do 15.11.2023-vyúčtov.zálohy Stredná odborná škola 37947541 Slovanet, a.s. 35954612 21,60 € 10.11.2022 24.11.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0343 Tub.šatka TWISTER-o.v. Stredná odborná škola 37947541 ABC Reklama spol. s r.o. 44628820 245,52 € 10.11.2022 28.11.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0336 Elektr.energia 10/2022-ŠI, škola Stredná odborná škola 37947541 Energie2, a.s. 46113177 1 185,72 € 10.11.2022 01.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0335 Elektr.energia 10/2022-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Energie2, a.s. 46113177 804,10 € 10.11.2022 01.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0344 Pranie a prenájom rohoží-HČ Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 70,78 € 10.11.2022 01.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0131 Pranie a prenájom rohoží-PČ Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 37,27 € 10.11.2022 01.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DFP/22/0128 Elektr.energia 10/2022-PČ Stredná odborná škola 37947541 Energie2, a.s. 46113177 1 284,54 € 10.11.2022 02.12.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0331 Kancelárske potreby-škola Stredná odborná škola 37947541 JMSVIT s.r.o. 36469483 75,69 € 08.11.2022 26.11.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0330 Vodné+stočné+zrážk.voda 10/2022-budova "A" Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 409,18 € 08.11.2022 28.11.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0342 Magio Tv-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,88 € 08.11.2022 28.11.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0340 Telefóny-pevné linky-10/2022-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 51,76 € 08.11.2022 28.11.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0339 Mobilný telefón 10/2022-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 24,36 € 08.11.2022 28.11.2022 Helena Orolinová Faktúra
DF/22/0338 Mobilný telefón 10/2022-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 11,74 € 08.11.2022 28.11.2022 Helena Orolinová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »