DF/22/0097 |
Telefóny-pevné linky-3/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
52,69 € |
08.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0110 |
Oprava strechy školy-časť administr.časť-havarijný stav |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
3 491,08 € |
08.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0100 |
VBA prístup-VUC-net-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0096 |
Služby-Čiernobiely, farebný výstup-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Csolution, s.r.o. |
36617458 |
|
154,02 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0095 |
Plyn 3/2022-ŠI,škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 223,03 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0034 |
Plyn 3/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 658,29 € |
07.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0103 |
Kancelárske potreby-CHO |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
28,00 € |
07.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0104 |
Laboratórny materiál-CHO |
Stredná odborná škola |
37947541 |
FISHER Slovakia, s.r.o. |
36483095 |
|
51,84 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0094 |
Elektr.energia 3/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
437,39 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0093 |
Elektr.energia 3/2022-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 269,30 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0033 |
Elektr.energia 3/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 375,07 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
075/22 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás opravu strechy-adminitratívna
časť-havarijný stav strešnej krytiny.
Cena objednávky cca 3 400 eur. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
0,00 € |
07.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
DF/22/0087 |
Školské tlačivá-vyúčtovanie zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
56,77 € |
06.04.2022 |
|
|
06.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0092 |
Strava zamestn.-jedálne kupóny |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
4 687,14 € |
06.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
069/22 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás dodanie a montáž
meracích zariadení energií.
Cena objednávky 6063,40 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
SERIO s.r.o. |
46696822 |
|
0,00 € |
06.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
070/22 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás:
10 ks- kadička nízka s uchom 250 ml.
Cena objednávky 51,84 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
FISHER Slovakia, s.r.o. |
36483095 |
|
0,00 € |
06.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
DF/22/0084 |
Služby technika PO a bezpeč.technika-1.Q 2021 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
300,00 € |
05.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0088 |
Revízia kotolne-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Emil Bednarčík PLYNOSERVIS |
17286441 |
|
410,05 € |
04.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0078 |
Plyn 4/2022-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 500,00 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0086 |
Systémová podpora MAGMA 1.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Auto Cont SK, a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |