DFP/22/0089 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
35,88 € |
18.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0242 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,90 € |
18.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0246 |
Úpravu priameho a polopriameho merania-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
49,80 € |
18.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0241 |
Internet-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
24,00 € |
15.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0240 |
aSc dochádzka-aktualizácia |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
80,00 € |
15.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
115/22 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás aktualizáciu aSc Dochádzka.
Cena objednávky 80 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
0,00 € |
12.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
DFK/22/0002 |
Vypracovanie projekt.dokumentácie-CURI 3 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ARCHIMA, s.r.o. |
36496341 |
|
35 496,00 € |
12.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
114/22 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás 10 ks stolov podľa vlastného výberu.
Cena objednávky cca 1090 eur.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
0,00 € |
11.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
DFK/22/0001 |
Spracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia strechy ŠI" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
STATICPlan s.r.o. |
53608909 |
|
18 816,00 € |
11.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0238 |
Latový rošt-20 ks-ŠI-vyúčtov.zálohy |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DETSKAPOSTEL s.r.o. |
47429151 |
|
340,00 € |
10.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
113/22 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás:
-20 ks latový rošt 90x200(150 kg/osoba)
Cena objednávky 340 eur.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
DETSKAPOSTEL s.r.o. |
47429151 |
|
0,00 € |
09.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
DF/22/0236 |
Telefóny-pevné linky-7/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
51,64 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0235 |
Tv Magio-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0234 |
Mobilný telefón 7/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
13,36 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0088 |
Mobilný telefón 7/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
11,40 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0233 |
Mobilný telefón 7/2022-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
24,79 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0087 |
Mobilný telefón 7/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
4,20 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/22/0237 |
VBA prístup-VUC-net 7/2022-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0081 |
Paletový vozík-vyúčtov.zálohy+doprava-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EULift s.r.o. |
35724871 |
|
378,98 € |
08.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/22/0085 |
Elektr.energia 7/2022-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
864,10 € |
08.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |