DFP/24/0009 |
Mobilný telefón 1/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,12 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0008 |
Mobilný telefón 1/2024-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0011 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PULZAR, s.r.o. |
31702465 |
|
232,86 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/23/0154 |
Elektr.energia 12/2023-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 638,79 € |
15.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0007 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,86 € |
02.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0006 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
24.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0005 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
24.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0004 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
19,60 € |
24.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/23/0153 |
Plyn 12/2023-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 939,06 € |
10.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
062/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
PP comp, s.r.o. |
36782009 |
|
98,00 € |
29.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
061/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Kinekus, s.r.o. |
51967472 |
|
134,04 € |
22.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
060/24 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa
vlastného výberu.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
0,00 € |
22.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
DF/24/0049 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
51,31 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0058 |
Pánske a dámske polokošele-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC Reklama spol. s r.o. |
44628820 |
|
271,90 € |
11.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0050 |
Pracovná zdravotná služba 2/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0036 |
Elektr.energia 1/2024-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,20 € |
16.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0037 |
Elektr.energia 1/2024-dielne o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,98 € |
16.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0038 |
Elektr.energia 1/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 128,49 € |
16.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0039 |
Elektr.energia 1/2024-ŠI, škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 373,99 € |
16.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0053 |
Telefóny-pevné linky-2/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
54,47 € |
07.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |