Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
111/24 Stredná odborná škola 37947541 PP comp, s.r.o. 36782009 131,60 € 06.05.2024 17.05.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
061/24 Stredná odborná škola 37947541 Kinekus, s.r.o. 51967472 134,04 € 22.02.2024 08.03.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
DF/24/0044 Vybavenie kuchyniek-ŠI-(poháre, príbory, taniere) Stredná odborná škola 37947541 Kinekus, s.r.o. 51967472 134,05 € 23.02.2024 01.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0089 Systémová podpora MAGMA za I.Q 2024 Stredná odborná škola 37947541 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 25.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0020 Materiál na údržbu-PČ Stredná odborná škola 37947541 PULZAR, s.r.o. 31702465 144,39 € 04.03.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0012 Interiérové vybavenie (závesy, koberce) -ŠI Stredná odborná škola 37947541 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 159,27 € 26.01.2024 08.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
076/24 Stredná odborná škola 37947541 LIMAT Maroš Lištiak 32880669 160,00 € 14.03.2024 28.03.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
DF/24/0084 Ceny-ŠI-Nadácia SPP Stredná odborná škola 37947541 UNIJUNIOR-SPORT 17280397 160,00 € 22.03.2024 29.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0080 Prenosné hasiace prístroje-4 ks-škola Stredná odborná škola 37947541 LIMAT Maroš Lištiak 32880669 160,00 € 18.03.2024 29.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
103/24 Stredná odborná škola 37947541 AJ Produkty, a.s. 36268518 172,80 € 24.04.2024 11.05.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
108/24 Stredná odborná škola 37947541 MIPEA, s.r.o. 46845879 179,70 € 27.04.2024 11.05.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
DF/24/0091 Výmena mosadzných filtrov na kúrení-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Peter Červenka 51457440 190,51 € 03.04.2024 25.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0034 Výmena mosadzných filtrov na kúrení-PČ Stredná odborná škola 37947541 Peter Červenka 51457440 190,51 € 03.04.2024 08.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0007 Internet 1/2024-škola Stredná odborná škola 37947541 Slovanet, a.s. 35954612 202,37 € 17.01.2024 27.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0040 Internet 2/2024-škola Stredná odborná škola 37947541 Slovanet, a.s. 35954612 202,37 € 15.02.2024 23.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0074 Internet 3/2024-škola Stredná odborná škola 37947541 Slovanet, a.s. 35954612 202,37 € 15.03.2024 28.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0129 Internet 4/2024-škola Stredná odborná škola 37947541 Slovanet, a.s. 35954612 202,37 € 17.04.2024 26.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0021 Licenčný poplatok za službu "Elektronická registratúrna kniha" na r. 2024 Stredná odborná škola 37947541 Archivovanie SK, s.r.o. 36444154 216,00 € 05.02.2024 23.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0130 Služby poskytnuté počas pracov. stretnutia ekonómov Stredná odborná škola 37947541 Škola v prírode Detský raj 00186759 216,00 € 17.04.2024 26.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0052 Čierno-biely, farebný výstup-o.v. Stredná odborná škola 37947541 Csolution, s.r.o. 36617458 217,13 € 05.03.2024 27.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »