Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
015/24 Trvalá objednávka-rok 2024-hlavná činnosť. Objednávame si u Vás odborné skúšky plynového zariadenia v kotolni pri ŠI SOŠ polytechnickej vo Svite. Stredná odborná škola 37947541 Plynoservis-Emil Bednarčík 17286441 0,00 € 15.01.2024 25.01.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
DF/24/0011 Seminár-Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov Stredná odborná škola 37947541 RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s. r. o. 36330035 65,00 € 24.01.2024 25.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0007 Internet 1/2024-škola Stredná odborná škola 37947541 Slovanet, a.s. 35954612 202,37 € 17.01.2024 27.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0006 Internet 1/2024-škola Stredná odborná škola 37947541 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 25,90 € 17.01.2024 27.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0009 Registr.poplatok - Konferencia Naštartujme budúcnosť Slovenska-škola Stredná odborná škola 37947541 Junior Achievement Slovensko,n.o. 42166292 50,00 € 22.01.2024 27.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/23/0483 VBA prístup-VUC-net 12/2023 Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 10.01.2024 27.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/23/0152 Mobilný telefón 12/2023-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 9,00 € 10.01.2024 30.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/23/0151 Mobilný telefón 12/2023-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 9,00 € 10.01.2024 30.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0001 Interiérové vybavenie (stropnice, umývadlo so skrinkou) -PČ Stredná odborná škola 37947541 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 435,80 € 04.01.2024 30.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/23/0147 Pranie a prenájom rohoží-PČ Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 43,07 € 04.01.2024 30.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/23/0150 Vodné+stočné+zrážk.voda-12/2023-PČ Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 337,07 € 08.01.2024 30.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0003 Čerpadlo-kotolňa-PČ Stredná odborná škola 37947541 Aquateams s. r. o. 55526233 353,75 € 26.01.2024 31.01.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0002 Strava-E-kupóny - PČ Stredná odborná škola 37947541 Up Déjeuner, s.r.o. 31396674 128,80 € 03.01.2024 02.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
054/24 Objednávame si u Vás skipasy na vlek pre 77 žiakov, 6 inštruktorov a 1 zdravotníka SOŠ polytechnickej J.A Baťu, Štefánikova 39, Svit, ktorí sa zúčastnia lyžiarského výcviku od 12.2.-16.2.2024 v stredisku Skitatry Zadná Lopušná dolina. Stredná odborná škola 37947541 TATRAREKREA, spol. s r.o. 31734316 0,00 € 25.01.2024 07.02.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
055/24 Objednávame si u Vás lyžiarske sety pre 43 žiakov a 13 párov palíc pre žiakov SOŠ polytechnickej J.A Baťu, Štefánikova 39, Svit, ktorí sa zúčastnia lyžiarského výcviku od 12.2.-16.2.2024 v stredisku Skitatry Zadná Lopušná dolina. Stredná odborná škola 37947541 TATRAREKREA, spol. s r.o. 31734316 0,00 € 25.01.2024 07.02.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
049/24 Hlavná činnosť. Objednávame si u Vás: -dvojmesačník časopisu PrintProgress na rok 2024. Stredná odborná škola 37947541 VELDAN, s.r.o 36251054 0,00 € 25.01.2024 07.02.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
050/24 Hlavná činnosť-ŠI. Objednávame si u Vás: -závesy na kolieskach, PCV panely, koberce podľa vlastného výberu. Cena objednávky cca 160 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 0,00 € 25.01.2024 07.02.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
051/24 Stredná odborná škola 37947541 LUX Prešov, s.r.o. 36478598 379,20 € 25.01.2024 07.02.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
052/24 Hlavná činnosť-ŠI. Objednávame si u Vás: -1 ks čerpadlo MAGNA1 40-40F. Cena objednávky cca 717,49 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 Aquateams s. r. o. 55526233 0,00 € 25.01.2024 07.02.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
053/24 Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás: -1 ks čerpadlo MAGNA1 40-40F. Cena objednávky cca 717,49 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 Aquateams s. r. o. 55526233 0,00 € 25.01.2024 07.02.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »