Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/24/0030 Oprava rozvodov pitnej vody-PČ Stredná odborná škola 37947541 Peter Červenka 51457440 122,27 € 25.03.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0029 Strava-E-kupóny - PČ Stredná odborná škola 37947541 Up Déjeuner, s.r.o. 31396674 99,82 € 06.03.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
084/24 Hlavná činnosť-ŠI. Objednávame si u Vás výmenu mosadzných filtrov na kúrení. Cena objednávky 190,51 eur. Stredná odborná škola 37947541 Peter Červenka 51457440 0,00 € 25.03.2024 05.04.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
085/24 Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás výmenu mosadzných filtrov na kúrení. Cena objednávky 190,51 eur. Stredná odborná škola 37947541 Peter Červenka 51457440 0,00 € 25.03.2024 05.04.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
079/24 Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre 4 účastníkov workshopu k zavádzaniu mentoringu a tútoringu do prostredia školy v rámci projektu "Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji II", ktorý sa uskutoční v dňoch 4.4.-.5.4 Stredná odborná škola 37947541 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka 36155993 0,00 € 25.03.2024 05.04.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
082/24 Hlavná činnosť-ŠI. Objednávame si u Vás opravu rozvodov pitnej vody. Cena objednávky 122,28 eur. Stredná odborná škola 37947541 Peter Červenka 51457440 0,00 € 22.03.2024 05.04.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
083/24 Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás opravu rozvodov pitnej vody. Cena objednávky 122,27 eur. Stredná odborná škola 37947541 Peter Červenka 51457440 0,00 € 22.03.2024 05.04.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
081/24 Hlavná činnosť-OK v basketbale. Objednávame si u Vás poháre so štítkami podľa vlastného výberu. Cena objednávky 44,20 eur S DPH. Stredná odborná škola 37947541 MAAD.sk, s.r.o. 46870733 0,00 € 22.03.2024 05.04.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
DFP/24/0025 Vodné+stočné+zrážk.voda-2/2024-PČ Stredná odborná škola 37947541 Podtatranská vodár.prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968 438,94 € 13.03.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0027 Vysávač Kärcher + tablety-PČ Stredná odborná škola 37947541 LUX Prešov, s.r.o. 36478598 515,40 € 11.03.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0028 Čistiace prostriedky-PČ Stredná odborná škola 37947541 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 366,40 € 13.03.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0020 Materiál na údržbu-PČ Stredná odborná škola 37947541 PULZAR, s.r.o. 31702465 144,39 € 04.03.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0021 Materiál na údržbu-PČ Stredná odborná škola 37947541 JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH 35112310 298,75 € 08.03.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0019 Pranie a prenájom rohoží-PČ Stredná odborná škola 37947541 Lindstrom, s.r.o. 35742364 51,31 € 29.02.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0014 Elektr.energia 1/2024-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 709,11 € 16.02.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0022 Mobilný telefón 2/2024-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,44 € 07.03.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0023 Mobilný telefón 2/2024-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 9,00 € 07.03.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0018 Tonery-2 ks-PČ Stredná odborná škola 37947541 PP comp, s.r.o. 36782009 98,00 € 29.02.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0012 Plyn 1/2024-PČ Stredná odborná škola 37947541 Slov.plynaren.priemysel, a.s. 35815256 4 775,61 € 13.02.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0015 Digi Tv-PČ Stredná odborná škola 37947541 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 23,60 € 26.02.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »