070/24 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa
vlastného výberu.
Cena objednávky cca 360 eur S DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
083/24 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás opravu rozvodov pitnej vody.
Cena objednávky 122,27 eur. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
0,00 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
088/24 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás sťahovacie služby.
Cena objednávky 519 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Golem services s.r.o. |
48061701 |
|
0,00 € |
27.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
085/24 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás výmenu mosadzných filtrov
na kúrení.
Cena objednávky 190,51 eur. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter Červenka |
51457440 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
053/24 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás:
-1 ks čerpadlo MAGNA1 40-40F.
Cena objednávky cca 717,49 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Aquateams s. r. o. |
55526233 |
|
0,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
DFP/24/0048 |
Pojazdný kontajner-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
|
118,80 € |
24.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0015 |
Pracovná zdravotná služba 1/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
02.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/23/0479 |
Pracovná zdravotná služba 12/2023-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
08.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0050 |
Pracovná zdravotná služba 2/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0105 |
Pracovná zdravotná služba 3/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/23/0477 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
47,59 € |
04.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0023 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,87 € |
02.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0049 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
51,31 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0093 |
Pranie a prenájom rohoží-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,86 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/23/0147 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
43,07 € |
04.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0007 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
36,86 € |
02.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0019 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
51,31 € |
29.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0035 |
Pranie a prenájom rohoží-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
46,44 € |
03.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0076 |
Pranie prádla-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
808,08 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0033 |
Predplatné časopius Print Progress-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
VELDAN, s.r.o |
36251054 |
|
42,00 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |