064/24 |
Hlavná činnosť-o.v.
Objednávame si u Vás:
- 150 kg PE-hadica matná 350.
Cena objednávky cca 620 eur S DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Peter BARILLA-PE PLAST |
32868669 |
|
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
039/24 |
Trvalá objednávka na rok 2024-hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás výkon funkcie požiarnej ochrany, bezpečnostného technika na rok 2024. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
040/24 |
Trvalá objednávka-rok 2024-hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás kontrolu a opravu požiarnych zariadení (hasiacich prístrojov a hydrantov)v budove školy na rok 2024. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
041/24 |
Trvalá objednávka-rok 2024-podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás kontrolu a opravu požiarnych zariadení (hasiacich prístrojov a hydrantov)v budove školy na rok 2024. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
076/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
160,00 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
DF/24/0080 |
Prenosné hasiace prístroje-4 ks-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
160,00 € |
18.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0099 |
Služby technika PO a bezpečnost.technika-I.Q 2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
300,00 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
028/24 |
Trvalá objednávka na rok 2024-podnikat.činnosť.
Objednávame si u Vás servis výťahov
na rok 2024. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
029/24 |
Trvalá objednávka na rok 2024-podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás opravy el.zariadení
a spotrebičov na rok 2024. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
030/24 |
Trvalá objednávka na rok 2024-ŠI.
Objednávame si u Vás servis výťahov
na rok 2024. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Sevek-Kurnat Milan-servis vytahov-elektro |
32880944 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
043/24 |
Hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás "Výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia na rok 2024 a vypracovanie evidencie NEIS". |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EKOS -Ekologické služby |
32881851 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
044/24 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás "Výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia na rok 2024 a vypracovanie evidencie NEIS". |
Stredná odborná škola |
37947541 |
EKOS -Ekologické služby |
32881851 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
019/24 |
Trvalá objednávka na rok 2024-hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás nákup elektroinštalačného
a ostatného materiálu potrebného na opravu alebo výmenu.
Oprávnené osoby: p. Klembara, Bc. Čajková |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
020/24 |
Trvalá objednávka na rok 2024-podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás nákup elektroinštalačného
a ostatného materiálu potrebného na opravu alebo výmenu.
Oprávnené osoby: p. Zajac, p. Brondoš |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
DFP/24/0021 |
Materiál na údržbu-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH |
35112310 |
|
298,75 € |
08.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
022/24 |
Trvalá objednávka-podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás služby satelitnej televízie Digi-Základný balík na rok 2024. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
DFP/24/0006 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
24.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0005 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
24.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0004 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
19,60 € |
24.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0015 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
26.02.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |