Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
102/24 Stredná odborná škola 37947541 FUEGO.SK s. r. o. 47569255 32,26 € 25.04.2024 11.05.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
107/24 Stredná odborná škola 37947541 Gastrobal, s.r.o. 46841075 237,58 € 27.04.2024 11.05.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
002/24 Objednávame si u Vás: - 1 sada zástav EÚ a SR 120x80, - 1 sada zástav EÚ a SR 60x90. Stredná odborná škola 37947541 GAVYTEX-Zuzana Sedláková 46661930 0,00 € 11.01.2024 23.01.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
DF/24/0008 Zástavy EÚ a SR-škola, ŠI Stredná odborná škola 37947541 GAVYTEX-Zuzana Sedláková 46661930 121,30 € 22.01.2024 08.02.2024 Helena Orolinová Faktúra
063/24 Stredná odborná škola 37947541 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 69,00 € 29.02.2024 28.03.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
DF/24/0081 Toner HP W1350A+smart čip-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 66,90 € 22.03.2024 29.03.2024 Helena Orolinová Faktúra
088/24 Podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás sťahovacie služby. Cena objednávky 519 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 Golem services s.r.o. 48061701 0,00 € 27.03.2024 13.04.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
087/24 Hlavná činnosť-ŠI. Objednávame si u Vás sťahovacie služby. Cena objednávky 519 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 Golem services s.r.o. 48061701 0,00 € 27.03.2024 13.04.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
DF/24/0098 Sťahovacie služby-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Golem services s.r.o. 48061701 519,00 € 04.04.2024 25.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DFP/24/0036 Sťahovacie služby-PČ Stredná odborná škola 37947541 Golem services s.r.o. 48061701 519,00 € 04.04.2024 08.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
112/24 Stredná odborná škola 37947541 HANSMAN, s.r.o. 44928491 1 147,32 € 02.05.2024 17.05.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
092/24 Stredná odborná škola 37947541 HANSMAN, s.r.o. 44928491 108,00 € 13.03.2024 13.04.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
DF/24/0101 Kovová špirála na väzbu-o.v. Stredná odborná škola 37947541 HANSMAN, s.r.o. 44928491 108,00 € 18.03.2024 25.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0121 Dotlač obálok-700 ks-skrátená verzia PSK-o.v. Stredná odborná škola 37947541 HANSMAN, s.r.o. 44928491 420,00 € 11.04.2024 26.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0125 Obojstranná tlač 20x20 cm-o.v. Stredná odborná škola 37947541 HANSMAN, s.r.o. 44928491 31,20 € 17.04.2024 26.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
095/24 Hlavná činnosť-o.v.. Objednávame si u Vás dotlač 700 ks obálok - skrátená verzia PSK. Cena objednávky 420 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 HANSMAN, s.r.o. 44928491 0,00 € 11.04.2024 27.04.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
100/24 Hlavná činnosť-o.v.. Objednávame si u Vás obojstrannú tlač 20x20 cm. Cena objednávky 31,20 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 HANSMAN, s.r.o. 44928491 0,00 € 11.04.2024 27.04.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
019/24 Trvalá objednávka na rok 2024-hlavná činnosť. Objednávame si u Vás nákup elektroinštalačného a ostatného materiálu potrebného na opravu alebo výmenu. Oprávnené osoby: p. Klembara, Bc. Čajková Stredná odborná škola 37947541 JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH 35112310 0,00 € 15.01.2024 25.01.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
020/24 Trvalá objednávka na rok 2024-podnikateľská činnosť. Objednávame si u Vás nákup elektroinštalačného a ostatného materiálu potrebného na opravu alebo výmenu. Oprávnené osoby: p. Zajac, p. Brondoš Stredná odborná škola 37947541 JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH 35112310 0,00 € 15.01.2024 25.01.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
DFP/24/0021 Materiál na údržbu-PČ Stredná odborná škola 37947541 JANA MILANIAKOVÁ, MONARCH 35112310 298,75 € 08.03.2024 05.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »