051/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
LUX Prešov, s.r.o. |
36478598 |
|
379,20 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
052/24 |
Hlavná činnosť-ŠI.
Objednávame si u Vás:
-1 ks čerpadlo MAGNA1 40-40F.
Cena objednávky cca 717,49 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Aquateams s. r. o. |
55526233 |
|
0,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
053/24 |
Podnikateľská činnosť.
Objednávame si u Vás:
-1 ks čerpadlo MAGNA1 40-40F.
Cena objednávky cca 717,49 eur s DPH.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Aquateams s. r. o. |
55526233 |
|
0,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
DF/24/0011 |
Seminár-Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov |
Stredná odborná škola |
37947541 |
RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s. r. o. |
36330035 |
|
65,00 € |
24.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0006 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
24.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0005 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,60 € |
24.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DFP/24/0004 |
Digi Tv-PČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
19,60 € |
24.01.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0010 |
Plyn 1/2024-budova "A" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slov.plynaren.priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 694,00 € |
23.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0009 |
Registr.poplatok - Konferencia Naštartujme budúcnosť Slovenska-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Junior Achievement Slovensko,n.o. |
42166292 |
|
50,00 € |
22.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0008 |
Zástavy EÚ a SR-škola, ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
GAVYTEX-Zuzana Sedláková |
46661930 |
|
121,30 € |
22.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0007 |
Internet 1/2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
202,37 € |
17.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0006 |
Internet 1/2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
25,90 € |
17.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
008/24 |
Objednávame si u Vás prepravu 77 žiakov
SOŠ, polytechnickej J.A Baťu, Štefánikova 39, Svit, ktorí sa zúčastnia lyžiarského výcviku
od 12.2.-16.2.2024.
Cena objednávky celkom 1 000 eur.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
BUJŇAK GROUP s. r. o. |
54683033 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
009/24 |
Trvalá objednávka na rok 2024- podnik.činnosť.
Objednávame si u Vás nákup drobného a železiarskeho materiálu.
Oprávnené osoby. p. Brondoš |
Stredná odborná škola |
37947541 |
PEMAT- Peter Matoš |
47573066 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
005/24 |
Objednávame si u Vás celodennú stravu pre 77 žiakov SOŠ polytechnickej Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit,ktorí sa zúčastnia lyžiarskeho výcviku od 12.2.-16.2.2024.
Celková suma objednávky 3 500 eur.
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
VežaSvit, s.r.o. |
4588870 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
007/24 |
Trvalá objednávka na rok 2024-hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás výkon odborných prác
v oblasti výpočtovej techniky-program MAGMA.
Cena objednávky 25,49 eur s DPH/štvrťrok. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
011/24 |
Na základe Licenčnej zmluvy č.20200202 objednávame si u Vás na rok 2024 službu:
- "Elektronická registratúrna kniha.
Licenčný poplatok bude 15 eur bez DPH/mesiac. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Archivovanie SK, s.r.o. |
36444154 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
012/24 |
Trvalá objednávka na rok 2024-školský internát.
Objednávame si u Vás pranie a čistenie prádla
na rok 2024.
Oprávnené osoby: Bc. Čajková Ľuboslava |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
013/24 |
Trvalá objednávka na rok 2024-podnikateľ.činnosť.
Objednávame si u Vás pranie a čistenie prádla
na rok 2024.
Oprávnené osoby: p. Zajac Ján |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Dalema, s.r.o. |
46414070 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
014/24 |
Trvalá objednávka na rok 2024-hlavná činnosť.
Objednávame si u Vás internetové služby
na rok 2024.
Cena objednávky 202,37 eur s DPH/mesiac. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |