Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
093/24 Hlavná činnosť-o.v. Objednávame si u Vás: - 7 bal. Papier Experia mat. SRA3/100g. Cena objednávky cca 200 eur S DPH. Stredná odborná škola 37947541 ABC Reklama spol. s r.o. 44628820 0,00 € 11.04.2024 27.04.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
094/24 Stredná odborná škola 37947541 SARTEX - Zemčáková Anna 37113496 130,00 € 11.04.2024 27.04.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
095/24 Hlavná činnosť-o.v.. Objednávame si u Vás dotlač 700 ks obálok - skrátená verzia PSK. Cena objednávky 420 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 HANSMAN, s.r.o. 44928491 0,00 € 11.04.2024 27.04.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
100/24 Hlavná činnosť-o.v.. Objednávame si u Vás obojstrannú tlač 20x20 cm. Cena objednávky 31,20 eur s DPH. Stredná odborná škola 37947541 HANSMAN, s.r.o. 44928491 0,00 € 11.04.2024 27.04.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
DF/24/0124 Kancelárske potreby-KK CHO-kateg.B Stredná odborná škola 37947541 JMSVIT s.r.o. 36469483 40,24 € 10.04.2024 26.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0106 Mobilný telefón 3/2024-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 9,00 € 09.04.2024 25.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0107 Mobilný telefón 3/2024-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,00 € 09.04.2024 25.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0108 Telefóny-pevné linky-3/2024-HČ Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 51,79 € 09.04.2024 25.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0109 VBA prístup-VUC-net 3/2024 Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 09.04.2024 25.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0110 TV Magio-3/2024-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Slovak Telecom, a.s. 35763469 18,88 € 09.04.2024 25.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0104 Spoloč.posedenie-Deň učiteľov dňa 5.4.2024 Stredná odborná škola 37947541 REKREATOUR, s.r.o 51683814 480,00 € 09.04.2024 26.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
090/24 Stredná odborná škola 37947541 Škola v prírode Detský raj 00186759 236,00 € 08.04.2024 13.04.2024 RNDr. Eva Nebusová riaditeľka SOŠ Objednávka
DF/24/0103 Ubytovanie a strava počas workshopu "Zavádzanie mentoringu a tútoringu do prostredia školy" Stredná odborná škola 37947541 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka 36155993 248,80 € 08.04.2024 25.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0102 Služby poskytnuté počas porady riaditeľov 4.4.-5.4.2024 Stredná odborná škola 37947541 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 08.04.2024 25.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0096 Oprava balkónových prístreškov-ŠI Stredná odborná škola 37947541 Radoslav Ovsiak 51457415 1 881,84 € 05.04.2024 25.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0100 Ochrana osobných údajov I.Q 2024-škola Stredná odborná škola 37947541 CUBS plus,s.r.o. 46943404 104,40 € 05.04.2024 25.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0105 Pracovná zdravotná služba 3/2024-HČ Stredná odborná škola 37947541 Pracovná zdravotná služba, s.r.o. 36833118 30,00 € 05.04.2024 26.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0119 Strava zamestn.-E kupóny-škola Stredná odborná škola 37947541 Up Déjeuner, s.r.o. 31396674 1 238,73 € 05.04.2024 01.05.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0097 Pánske a dámske tričká-o.v. Stredná odborná škola 37947541 ABC Reklama spol. s r.o. 44628820 125,05 € 04.04.2024 25.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
DF/24/0099 Služby technika PO a bezpečnost.technika-I.Q 2024-škola Stredná odborná škola 37947541 LIMAT Maroš Lištiak 32880669 300,00 € 04.04.2024 25.04.2024 Helena Orolinová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »