093/24 |
Hlavná činnosť-o.v.
Objednávame si u Vás:
- 7 bal. Papier Experia mat. SRA3/100g.
Cena objednávky cca 200 eur S DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC Reklama spol. s r.o. |
44628820 |
|
0,00 € |
11.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
094/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
SARTEX - Zemčáková Anna |
37113496 |
|
130,00 € |
11.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
095/24 |
Hlavná činnosť-o.v..
Objednávame si u Vás dotlač 700 ks obálok
- skrátená verzia PSK.
Cena objednávky 420 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HANSMAN, s.r.o. |
44928491 |
|
0,00 € |
11.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
100/24 |
Hlavná činnosť-o.v..
Objednávame si u Vás obojstrannú tlač 20x20 cm.
Cena objednávky 31,20 eur s DPH. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
HANSMAN, s.r.o. |
44928491 |
|
0,00 € |
11.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
DF/24/0124 |
Kancelárske potreby-KK CHO-kateg.B |
Stredná odborná škola |
37947541 |
JMSVIT s.r.o. |
36469483 |
|
40,24 € |
10.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0106 |
Mobilný telefón 3/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0107 |
Mobilný telefón 3/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,00 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0108 |
Telefóny-pevné linky-3/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
51,79 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0109 |
VBA prístup-VUC-net 3/2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0110 |
TV Magio-3/2024-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
18,88 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0104 |
Spoloč.posedenie-Deň učiteľov dňa 5.4.2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
REKREATOUR, s.r.o |
51683814 |
|
480,00 € |
09.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
090/24 |
|
Stredná odborná škola |
37947541 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
236,00 € |
08.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
RNDr. Eva Nebusová |
riaditeľka SOŠ |
Objednávka |
DF/24/0103 |
Ubytovanie a strava počas workshopu "Zavádzanie mentoringu a tútoringu do prostredia školy" |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka |
36155993 |
|
248,80 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0102 |
Služby poskytnuté počas porady riaditeľov 4.4.-5.4.2024 |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0096 |
Oprava balkónových prístreškov-ŠI |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Radoslav Ovsiak |
51457415 |
|
1 881,84 € |
05.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0100 |
Ochrana osobných údajov I.Q 2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
CUBS plus,s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
05.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0105 |
Pracovná zdravotná služba 3/2024-HČ |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Pracovná zdravotná služba, s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0119 |
Strava zamestn.-E kupóny-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
1 238,73 € |
05.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0097 |
Pánske a dámske tričká-o.v. |
Stredná odborná škola |
37947541 |
ABC Reklama spol. s r.o. |
44628820 |
|
125,05 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |
DF/24/0099 |
Služby technika PO a bezpečnost.technika-I.Q 2024-škola |
Stredná odborná škola |
37947541 |
LIMAT Maroš Lištiak |
32880669 |
|
300,00 € |
04.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Helena Orolinová |
|
Faktúra |