DMJ MARKET s.r.o.


Informácie
  • Názov: DMJ MARKET s.r.o.
  • IČO: 36490661
  • Adresa: Budovateľská 1288, 093 01 VRANOV nad TOPĽOU

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/15/0001 čistiace prostriedky 01/2015 - ubytovanie Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 48,70 € 13.01.2015 10.02.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFJ/15/0002 čistiace prostriedky 01/2015 - školská jedáleň Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 18,64 € 13.01.2015 11.02.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFJ/15/0003 potraviny pre školskú jedáleň Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 184,09 € 16.01.2015 11.02.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFJ/15/0005 potraviny pre školskú jedáleň Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 273,47 € 20.01.2015 11.02.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/15/0004 čistiace prostriedky 01/2015 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 53,63 € 13.01.2015 11.02.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFJ/15/0009 potraviny pre školskú jedáleň Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 48,53 € 31.01.2015 27.02.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFJ/15/0010 potraviny pre školskú jedáleň Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 503,89 € 31.01.2015 27.02.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFJ/15/0013 čistiace prostriedky 02/2015 - školská jedáleň Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 22,54 € 03.02.2015 27.02.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/15/0017 čistiace prostriedky 02/2015 - ubytovanie Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 20,93 € 03.02.2015 27.02.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/15/0052 čistiace prostriedky 02/2015 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 57,26 € 03.02.2015 27.02.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFJ/15/0014 potraviny pre školskú jedáleň Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 154,46 € 17.02.2015 04.03.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFJ/15/0015 potraviny pre školskú jedáleň Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 249,98 € 17.02.2015 04.03.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFJ/15/0016 potraviny pre školskú jedáleň Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 88,58 € 28.02.2015 27.03.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFJ/15/0020 čistiace prostriedky 03/2015 - školská jedáleň Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 25,13 € 05.03.2015 27.03.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/15/0030 čistiace prostriedky 03/2015 - ubytovanie Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 10,78 € 05.03.2015 27.03.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/15/0036 potraviny určené pre kuchyňu - podnikateľská činnosť Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 11,21 € 16.03.2015 27.03.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/15/0095 čistiace prostriedky 03/2015 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 49,72 € 05.03.2015 27.03.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFJ/15/0023 potraviny určené pre školskú jedáleň Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 56,38 € 16.03.2015 31.03.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFJ/15/0024 potraviny určené pre školskú jedáleň Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 377,48 € 16.03.2015 31.03.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/15/0049 potraviny určené pre kuchyňu - podnikateľská činnosť Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 15,04 € 31.03.2015 01.05.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra