JAF HOLZ Slovakia, s.r.o
Informácie
- Názov: JAF HOLZ Slovakia, s.r.o
- IČO: 35718986
- Adresa: Ličartovce 300, 082 03 Ličartovce
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024/2021 | Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2021. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru bola určená táto oprávnená osoba: Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o | 35718986 | 0,00 € | 18.06.2021 | 25.06.2021 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka | |||
DFB/21/0146 | materiál určený pre zákazkovú výrobu | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o | 35718986 | 76,88 € | 10.06.2021 | 07.07.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
002/2020 | Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2020. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru bola určená táto oprávnená osoba: Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o | 35718986 | 0,00 € | 07.01.2020 | 23.01.2020 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka | |||
DFB/20/0016 | materiál určený pre výrobu lopárikov na Deň remesiel dňa 14.2.2020 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o | 35718986 | 109,56 € | 20.01.2020 | 22.02.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFB/20/0055 | materiál určený pre: výrobu drevených podstavcov pre remeselníkov (Deň remesiel 2020); drevených krabičiek na víno | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o | 35718986 | 233,58 € | 10.02.2020 | 13.03.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFB/20/0305 | materiál určený pre zákazkovú výrobu | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o | 35718986 | 551,90 € | 25.09.2020 | 10.10.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFS/20/0001 | materiál určený pre výrobu drevených vianočných stromčekov pre zamestnancov | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o | 35718986 | 55,88 € | 25.11.2020 | 22.12.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFB/20/0423 | režijný materiál | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o | 35718986 | 63,85 € | 15.12.2020 | 06.01.2021 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
006/2019 | Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2019. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru bola určená táto oprávnená osoba: Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii d | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o | 35718986 | 0,00 € | 18.01.2019 | 23.01.2019 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka | |||
DFB/19/0095 | materiál určený pre záverečné skúšky (stolári) | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o | 35718986 | 186,38 € | 19.03.2019 | 03.04.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFB/19/0299 | materiál určený pre výrobu výrobkov na výstavu "Mladý tvorca 2019" v Nitre | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o | 35718986 | 998,84 € | 30.09.2019 | 08.11.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFB/19/0331 | materiál určený pre zákazkovú výrobu | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o | 35718986 | 73,68 € | 31.10.2019 | 30.11.2019 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFB/19/0363 | materiál určený pre výrobu školských lavíc | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o | 35718986 | 317,41 € | 25.11.2019 | 11.01.2020 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
006/2018 | Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2018. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru bola určená táto oprávnená osoba: Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii d | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o | 35718986 | 0,00 € | 18.01.2018 | 23.01.2018 | Ing. Igor Šesták | riaditeľ školy | Objednávka | |||
DFB/18/0017 | materiál určený na výrobu drevených motýlikov, sklad - výstava "Mladý tvorca 2018" v Nitre | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o | 35718986 | 471,97 € | 22.01.2018 | 07.02.2018 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFB/18/0020 | materiál určený pre výrobu drevenej knihy a tabule s osobnosťou pri príležitosti Dňa remesiel 23.2.2018 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o | 35718986 | 29,50 € | 26.01.2018 | 06.03.2018 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFB/18/0046 | materiál určený pre zákazkovú výrobu - suveníry ERASMUS+ | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o | 35718986 | 252,32 € | 21.02.2018 | 13.04.2018 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFB/18/0086 | materiál určený pre: výrobu výrobkov na výstavu do Nitry, záverečné skúšky (Ing. Kokinda), suveníry | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o | 35718986 | 145,72 € | 31.03.2018 | 03.05.2018 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFB/18/0175 | materiál určený pre zákazkovú výrobu | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o | 35718986 | 55,13 € | 19.06.2018 | 07.07.2018 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFB/18/0180 | materiál určený na úložnú časť školských lavíc | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o | 35718986 | 82,28 € | 26.06.2018 | 08.08.2018 | Ing.Anna Bujková | Faktúra |