Orange Slovensko, a. s.
Informácie
- Názov: Orange Slovensko, a. s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/13/0398 | telefónne poplatky 12/2013 - Ing. Šesták | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 39,56 € | 11.12.2013 | 16.01.2014 | Mgr. Jozef Hermanovský | Faktúra | ||||
DFB/13/0399 | telefónne poplatky 12/2013 - Ing. Feník | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,30 € | 11.12.2013 | 16.01.2014 | Mgr. Jozef Hermanovský | Faktúra | ||||
DFP/13/0002 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 15,59 € | 16.01.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFP/13/0003 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 44,54 € | 16.01.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFP/13/0004 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,57 € | 16.01.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/13/0015 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,97 € | 16.01.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/13/0016 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 20,56 € | 16.01.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/13/0017 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 20,80 € | 16.01.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/13/0018 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 33,06 € | 16.01.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/13/0019 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 20,56 € | 16.01.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFP/13/0029 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 15,56 € | 13.02.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFP/13/0030 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,62 € | 13.02.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFP/13/0031 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,57 € | 13.02.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/13/0059 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,97 € | 13.02.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/13/0060 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 23,32 € | 13.02.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/13/0061 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 20,56 € | 13.02.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/13/0062 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 43,04 € | 13.02.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/13/0063 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,89 € | 13.02.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFP/13/0057 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 15,56 € | 13.03.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFP/13/0058 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 41,94 € | 13.03.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra |