Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH


Informácie
  • Názov: Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
  • IČO: 35341033
  • Adresa: Prešovská 1128/32A, 093 03 Vranov nad Topľou

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/18/0230 režijný materiál určený pre údržbu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 8,75 € 31.08.2018 09.10.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0255 režijný materiál určený pre: údržbu, učebňu č. 30, maják (posuvná brána) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 13,01 € 30.09.2018 07.11.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0285 režijný materiál, materiál určený pre odbornú výchovu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 21,00 € 31.10.2018 05.12.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0315 materiál (osvetlenie učební - dielenská časť) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 15,84 € 28.11.2018 08.01.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0317 materiál určený pre: Deň otvorených dverí 2018, údržba počítačových sietí Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 17,02 € 30.11.2018 08.01.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0326 materiál určený pre: cvičné práce, údržba-odborná výchova, údržba-hospodársky úsek Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 42,18 € 30.11.2018 09.01.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
13/2017 Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2017. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 0,00 € 15.01.2017 24.01.2017 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
DFB/17/0029 materiál určený pre: cvičné práce, opravu brúsky, montáž internetového pripojenia (ubytovanie) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 205,13 € 31.01.2017 08.03.2017 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/17/0052 režijný materiál, materiál určený pre údržbu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 28,49 € 28.02.2017 24.03.2017 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/17/0056 materiál určený pre: údržbu, cvičné práce Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 60,11 € 28.02.2017 24.03.2017 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/17/0106 režijný materiál - kotolňa Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 45,05 € 31.03.2017 05.05.2017 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/17/0176 materiál určený pre údržbu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 13,81 € 31.05.2017 04.07.2017 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/17/0200 materiál určený pre údržbu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 28,46 € 30.06.2017 11.08.2017 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/17/0120 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 218,30 € 10.07.2017 11.08.2017 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/17/0269 režijný materiál určený pre údržbu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 43,92 € 30.09.2017 07.11.2017 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/17/0184 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 251,34 € 27.10.2017 29.11.2017 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/17/0303 materiál určený pre výrobu nástenky (chodba pri sekretariáte) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 46,50 € 31.10.2017 29.11.2017 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/17/0221 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 162,78 € 12.12.2017 11.01.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/17/0329 materiál určený pre: technickú olympiádu, krbové súpravy, údržbu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 24,22 € 30.11.2017 12.01.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/17/0223 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 14,68 € 29.12.2017 03.02.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »