SHELL Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: SHELL Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31361081
- Adresa: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/14/0432 | nákup PHM, poplatok za používanie karty | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 86,69 € | 31.12.2014 | 10.02.2015 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFB/13/0169 | Stredná odborná škola drevárska | 37942492 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 303,99 € | 30.04.2013 | 14.06.2013 | Mgr. Jozef Hermanovský | Faktúra | |||||
DFB/13/0202 | Stredná odborná škola drevárska | 37942492 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 306,67 € | 31.05.2013 | 10.07.2013 | Mgr. Jozef Hermanovský | Faktúra | |||||
DFB/13/0223 | Stredná odborná škola drevárska | 37942492 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 171,84 € | 20.06.2013 | 10.07.2013 | Mgr. Jozef Hermanovský | Faktúra | |||||
DFB/13/0255 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 235,31 € | 22.07.2013 | 14.08.2013 | Mgr. Jozef Hermanovský | Faktúra | |||||
DFB/13/0258 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 3,46 € | 31.07.2013 | 07.09.2013 | Mgr. Jozef Hermanovský | Faktúra | |||||
DFB/13/0351 | nákup PHM | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 133,27 € | 31.10.2013 | 29.11.2013 | Mgr. Jozef Hermanovský | Faktúra | ||||
DFB/13/0375 | nákup PHM | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 128,36 € | 21.11.2013 | 03.12.2013 | Mgr. Jozef Hermanovský | Faktúra | ||||
DFB/13/0044 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 103,78 € | 31.01.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/13/0086 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 329,05 € | 28.02.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/13/0120 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 119,74 € | 31.03.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/13/0232 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 229,58 € | 30.06.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/13/0321 | nákup PHM | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 129,00 € | 30.09.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFB/13/0383 | nákup PHM | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 108,13 € | 30.11.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFB/13/0420 | nákup PHM | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 144,35 € | 30.12.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFB/13/0421 | nákup PHM | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 122,99 € | 31.12.2013 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | ||||
DFB/12/0029 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 222,48 € | 23.01.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/12/0044 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 131,62 € | 31.01.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/12/0074 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 179,53 € | 22.02.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra | |||||
DFB/12/0085 | Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou | 37942492 | SHELL Slovakia, s.r.o. | 31361081 | 74,86 € | 29.02.2012 | 11.03.2014 | Ing.Anna Bujková | Faktúra |