Objednávka č. 9/2012

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 9/2012
  • Popis objednaného plnenia:
  • Dátum vyhotovenia: 14.02.2012
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/12/0115 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 48,26 € 19.03.2012 11.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/12/0133 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 73,49 € 29.03.2012 11.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/12/0164 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 11,10 € 10.04.2012 11.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/12/0190 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 348,37 € 24.04.2012 11.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/12/0203 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 180,00 € 30.04.2012 11.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/12/0235 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 107,54 € 18.05.2012 11.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/12/0253 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 28,60 € 31.05.2012 11.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/12/0260 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 8,94 € 31.05.2012 11.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/12/0280 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 39,65 € 25.06.2012 11.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/12/0144 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 212,98 € 18.07.2012 11.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/12/0315 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 135,48 € 17.07.2012 11.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/12/0352 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 129,62 € 31.08.2012 11.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/12/0186 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 190,43 € 24.09.2012 11.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/12/0383 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 191,14 € 27.09.2012 11.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/12/0393 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 79,39 € 30.09.2012 11.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/12/0435 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 43,55 € 31.10.2012 11.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/12/0498 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 35,62 € 10.12.2012 11.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/12/0513 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 64,27 € 14.12.2012 11.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/12/0533 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 37,78 € 31.12.2012 11.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
Tlačiť