Objednávka č. 43/2014

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Igor Šesták
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 43/2014
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2014. Súčasne Vám oznamujeme, že nákup tovaru a zásobovanie bude zabezpečovať Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru
  • Dátum vyhotovenia: 10.01.2014
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0054 kancelársky papier Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 92,10 € 07.02.2014 13.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/14/0111 kancelársky papier Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 92,10 € 19.03.2014 10.04.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/14/0194 kancelársky papier Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 92,10 € 19.05.2014 10.06.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/14/0261 kancelársky papier Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 92,10 € 29.07.2014 05.09.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/14/0391 kancelársky papier Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 92,10 € 04.12.2014 14.01.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
Tlačiť