Objednávka č. 30/2014

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Igor Šesták
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 30/2014
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2014. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Baláž, Bc. Bohuš Kolesár. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dok
  • Dátum vyhotovenia: 10.01.2014
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 29.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0030 materiál určený pre výrobky na výstavu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL 33273405 82,80 € 24.01.2014 12.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/14/0011 režijný materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL 33273405 16,80 € 24.01.2014 11.03.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/14/0122 závažia - vyvažovanie kolies Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL 33273405 30,00 € 26.03.2014 08.05.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/14/0138 materiál určený pre maturitné skúšky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL 33273405 41,16 € 07.04.2014 13.05.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/14/0198 materiál určený pre zákazkovú výrobu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL 33273405 73,12 € 22.05.2014 10.06.2014 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/14/0377 materiál určený pre výrobky na výstavu, materiál - záverečné skúšky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL 33273405 30,64 € 21.11.2014 14.01.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
Tlačiť