Objednávka č. 3/2016

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Igor Šesták
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 3/2016
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru a služieb podľa vlastného výberu pre rok 2016. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru bola určená táto oprávnená osoba: Ing. Jozef Feník. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fa
  • Dátum vyhotovenia: 15.01.2016
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/16/0039 materiál - údržba Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Vincent Antoš - ELEKTROMONTÁŽE 17295793 32,40 € 31.01.2016 01.03.2016 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/16/0072 materiál určený pre údržbu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Vincent Antoš - ELEKTROMONTÁŽE 17295793 29,74 € 29.02.2016 05.04.2016 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/16/0146 režijný materiál - údržba Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Vincent Antoš - ELEKTROMONTÁŽE 17295793 47,62 € 18.04.2016 11.05.2016 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/16/0187 materiál určený pre údržbu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Vincent Antoš - ELEKTROMONTÁŽE 17295793 22,80 € 31.05.2016 30.06.2016 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/16/0218 materiál určený pre údržbu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Vincent Antoš - ELEKTROMONTÁŽE 17295793 49,10 € 28.06.2016 10.08.2016 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/16/0164 režijný materiál - ubytovanie Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELEKTROMONTÁŽE Vranov s.r.o. 47156082 91,50 € 28.09.2016 29.10.2016 Ing.Anna Bujková Faktúra
Tlačiť