Objednávka č. 17/2017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Igor Šesták
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 17/2017
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2017. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl
  • Dátum vyhotovenia: 15.01.2017
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 24.01.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/17/0051 materiál určený pre údržbu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 98,06 € 28.02.2017 24.03.2017 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/17/0137 materiál určený pre údržbu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 56,80 € 30.04.2017 31.05.2017 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/17/0197 materiál určený pre údržbu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 152,93 € 30.06.2017 11.08.2017 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/17/0240 režijný materiál určený pre údržbu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 66,73 € 31.08.2017 03.10.2017 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/17/0187 režijný materiál - ubytovanie (izba č. 40,41) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 11,78 € 31.10.2017 29.11.2017 Ing.Anna Bujková Faktúra
Tlačiť