Objednávka č. 12/2015

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Igor Šesták
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 12/2015
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2015. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl
  • Dátum vyhotovenia: 12.01.2015
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/15/0119 režijný materiál - údržba školských priestorov, materiál - cvičné práce Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 49,40 € 31.03.2015 05.05.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/15/0068 režijný materiál - ubytovanie Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 10,00 € 30.04.2015 27.05.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/15/0107 režijný materiál - ubytovanie Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 44,23 € 30.06.2015 11.08.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/15/0291 materiál určený pre údržbu, materiál - cvičné práce Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 43,85 € 30.09.2015 05.11.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFJ/15/0088 materiál určený na opravu potrubia (umývačka riadu) - školská jedáleň Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 27,09 € 31.10.2015 07.12.2015 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/15/0364 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 14,78 € 30.11.2015 15.01.2016 Ing.Anna Bujková Faktúra
Tlačiť