Objednávka č. 11/2017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Igor Šesták
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 11/2017
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2017. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl
  • Dátum vyhotovenia: 15.01.2017
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 24.01.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/17/0055 materiál určený pre: údržbu, cvičné práce, zákazkovú výrobu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Monika Jakubová COLOR 37355821 166,57 € 28.02.2017 24.03.2017 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/17/0136 režijný materiál, materiál určený pre: výrobu výrobkov na výstavu do Nitry, zákazkovú výrobu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Monika Jakubová COLOR 37355821 187,32 € 28.04.2017 31.05.2017 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/17/0177 materiál určený pre: údržbu hospodársky úsek, odborná výchova Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Monika Jakubová COLOR 37355821 64,43 € 31.05.2017 04.07.2017 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/17/0198 materiál určený pre údržbu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Monika Jakubová COLOR 37355821 79,78 € 30.06.2017 11.08.2017 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/17/0243 režijný materiál určený pre údržbu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Monika Jakubová COLOR 37355821 61,92 € 31.08.2017 03.10.2017 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/17/0328 materiál určený pre: údržbu, zákazkovú výrobu, cvičné práce Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Monika Jakubová COLOR 37355821 175,42 € 30.11.2017 12.01.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
Tlačiť