Objednávka č. 020/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Igor Šesták
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 020/2019
  • Popis objednaného plnenia:
  • Dátum vyhotovenia: 18.01.2019
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/19/0072 propagačný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DATASERVIS VRANOV s.r.o. 36734039 22,50 € 28.02.2019 03.04.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/19/0214 kancelárske potreby Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 František Fabian - DATASERVIS 10719814 65,63 € 30.06.2019 08.08.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/19/0215 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DATASERVIS VRANOV s.r.o. 36734039 11,00 € 28.06.2019 08.08.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/19/0078 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DATASERVIS VRANOV s.r.o. 36734039 17,20 € 31.07.2019 21.08.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/19/0379 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DATASERVIS VRANOV s.r.o. 36734039 21,70 € 30.11.2019 11.01.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/20/0047 pracovné kalendáre Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DATASERVIS VRANOV s.r.o. 36734039 25,50 € 07.01.2020 21.02.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
Tlačiť