Objednávka č. 019/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Igor Šesták
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 019/2020
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2020. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dok
  • Dátum vyhotovenia: 07.01.2020
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/20/0043 režijný materiál (miestnosť č. 11) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 KAS plus s.r.o. 45669767 10,24 € 31.01.2020 13.03.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/20/0088 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 KAS plus s.r.o. 45669767 83,07 € 29.02.2020 03.04.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/20/0330 režijný materiál, materiál určený pre zákazkovú výrobu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 KAS plus s.r.o. 45669767 61,78 € 30.09.2020 11.11.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/20/0366 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 KAS plus s.r.o. 45669767 134,20 € 31.10.2020 05.12.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/20/0400 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 KAS plus s.r.o. 45669767 58,65 € 30.11.2020 23.12.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/21/0009 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 KAS plus s.r.o. 45669767 21,71 € 20.01.2021 03.02.2021 Ing.Anna Bujková Faktúra
Tlačiť