Objednávka č. 015/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Igor Šesták
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 015/2018
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2018. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl
  • Dátum vyhotovenia: 18.01.2018
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/18/0007 materiál určený pre údržbu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 32,09 € 08.01.2018 06.02.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0078 režijný materiál určený pre údržbu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 144,14 € 20.03.2018 13.04.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0142 materiál určený pre: odbornú výchovu, údržbu - hospodársky úsek, údržbu učebne č. 27 (nájom) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 97,43 € 18.05.2018 01.06.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0220 režijný materiál určený pre údržbu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 238,57 € 07.08.2018 01.09.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0244 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 7,40 € 11.09.2018 10.10.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/18/0308 materiál - radiátory (zámočnícke a stolárske dielne); materiál určený pre cvičné práce Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 289,13 € 16.11.2018 05.12.2018 Ing.Anna Bujková Faktúra
Tlačiť