Objednávka č. 012/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Igor Šesták
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 012/2020
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2020. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dok
  • Dátum vyhotovenia: 07.01.2020
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/20/0015 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 26,29 € 17.01.2020 22.02.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/20/0065 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 5,46 € 19.02.2020 13.03.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/20/0083 materiál určený pre údržbu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 26,65 € 29.02.2020 03.04.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/20/0112 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 6,22 € 31.03.2020 19.05.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/20/0133 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 25,79 € 17.04.2020 20.05.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/20/0044 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 15,26 € 30.04.2020 16.06.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/20/0181 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 5,69 € 21.05.2020 17.06.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/20/0062 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 604,39 € 17.07.2020 12.08.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/20/0058 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 106,99 € 30.06.2020 12.08.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/20/0078 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 70,54 € 19.08.2020 11.09.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/20/0069 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 85,33 € 31.07.2020 11.09.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/20/0281 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 4,03 € 31.08.2020 29.09.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/20/0280 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 67,46 € 31.08.2020 29.09.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/20/0346 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 32,14 € 19.10.2020 11.11.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/20/0367 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 25,02 € 31.10.2020 08.12.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/20/0429 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 15,08 € 17.12.2020 06.01.2021 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/20/0428 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 98,48 € 17.12.2020 06.01.2021 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/20/0114 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 37,36 € 30.11.2020 23.12.2020 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/20/0448 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 11,48 € 31.12.2020 03.02.2021 Ing.Anna Bujková Faktúra
Tlačiť