Objednávka č. 007/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Igor Šesták
  • Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 007/2019
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2019. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru bola určená táto oprávnená osoba: Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii d
  • Dátum vyhotovenia: 18.01.2019
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP/19/0010 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 UNIMONT - VMS, s. r. o. 36478067 68,56 € 18.02.2019 13.03.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/19/0023 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 UNIMONT - VMS, s. r. o. 36478067 275,60 € 20.03.2019 10.05.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/19/0101 materiál určený pre: záverečné skúšky, súťaž zručností; režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 UNIMONT - VMS, s. r. o. 36478067 89,89 € 20.03.2019 11.05.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/19/0140 materiál určený pre súťaž zručností Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 UNIMONT - VMS, s. r. o. 36478067 17,87 € 26.04.2019 07.06.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/19/0056 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 UNIMONT - VMS, s. r. o. 36478067 244,99 € 22.05.2019 27.06.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/19/0330 materiál určený pre výrobu výrobkov na výstavu "Mladý tvorca 2019 " do Nitry Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 UNIMONT - VMS, s. r. o. 36478067 24,20 € 31.10.2019 30.11.2019 Ing.Anna Bujková Faktúra
Tlačiť