Faktúra č. DFS/19/0010

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/19/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: polokošele s potlačou loga školy - vianočný darček pre zamestnancov
  • Dátum doručenia: 13.12.2019
  • Celková hodnota: 184,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 081/2019
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
081/2019 Objednávame si u Vás polokošele s logom školy v cene 5,50 € bez DPH: - veľkosť M - 5 ks; - veľkosť L - 6 ks; - veľkosť XL - 6 ks; - veľkosť 2XL - 5 ks; - veľkosť 3XL - 1 ks. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovar Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Siettex s.r.o. 44189192 0,00 € 03.12.2019 10.12.2019 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť