Faktúra č. DFS/17/0006

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/17/0006
  • Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie a stravovanie zamestnancov v termíne od 6.4.-8.4.2017
  • Dátum doručenia: 08.04.2017
  • Celková hodnota: 2 046,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 59/2017
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
59/2017 Objednávame si u Vás ubytovanie a stravovanie pre 33 osôb v termíne od 6.4.2017 do 8.4.2017. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Zdenka Uhnáková PENZIÓN ENCIÁN 31086594 0,00 € 03.04.2017 07.04.2017 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť