Faktúra č. DFP/26/0039

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/26/0039
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 04.05.2026
  • Celková hodnota: 150,37 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2026
  • Poznámka:
Tlačiť