Faktúra č. DFP/25/0102

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/25/0102
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup spotrebného materiálu
  • Dátum doručenia: 12.12.2025
  • Celková hodnota: 69,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2026
  • Poznámka:
Tlačiť