Faktúra č. DFP/20/0099

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/20/0099
  • Popis fakturovaného plnenia: dlhodobý prenájom fliaš technických plynov (1.9.2020 - 31.8.2021) - zváracia škola
  • Dátum doručenia: 30.09.2020
  • Celková hodnota: 540,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 061/2020
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
061/2020 Objednávame u Vás dlhodobý prenájom fliaš na 1 rok od 1.9.2020 do 31.8.2021 na: Skupina S01 7 fliaš Skupina S11 2 fľaše Cena 50,00 €/fl/rok bez DPH. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii služby obsahoval všetky naše identifikačné Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 0,00 € 23.09.2020 25.09.2020 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť