Faktúra č. DFP/20/0037

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/20/0037
  • Popis fakturovaného plnenia: režijný materiál
  • Dátum doručenia: 31.03.2020
  • Celková hodnota: 69,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 004/2020
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
004/2020 Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2020. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dok Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Mária Kolesárová 33261211 0,00 € 07.01.2020 23.01.2020 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť