Faktúra č. DFP/19/0133

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0133
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky - ubytovanie
  • Dátum doručenia: 14.11.2019
  • Celková hodnota: 67,36 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť