Faktúra č. DFP/19/0124

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0124
  • Popis fakturovaného plnenia: technické plyny - zváracia škola
  • Dátum doručenia: 31.10.2019
  • Celková hodnota: 120,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 024/2019
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
024/2019 Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru a služieb podľa vlastného výberu pre rok 2019. Súčasne Vám oznamujeme, že nákup tovaru a zásobovanie bude zabezpečovať: Ing. Jozef Baláž, Augustín Truchan. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 0,00 € 18.01.2019 23.01.2019 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť