Faktúra č. DFP/19/0020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0020
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 13.03.2019
  • Celková hodnota: 42,32 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť