Faktúra č. DFP/19/0013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: deratizácia a dezinsekcia ubytovacích priestorov SOŠD
  • Dátum doručenia: 28.02.2019
  • Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 039/2019
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
039/2019 Objednávame si u Vás vykonanie deratizácie a dezinsekcie ubytovacích priestorov SOŠD pred obnovením poskytovania ubytovacích služieb. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Miroslav Dzurik 41390202 0,00 € 14.02.2019 06.03.2019 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť