Faktúra č. DFP/19/0011

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál - zváracia škola
  • Dátum doručenia: 21.02.2019
  • Celková hodnota: 39,47 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 022/2019
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
022/2019 Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2019. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Baláž, Ing. Michal Šulič. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dok Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Würth spol. s r.o. 00684864 0,00 € 18.01.2019 23.01.2019 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť