Faktúra č. DFP/19/0009

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0009
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál - zváracia škola
  • Dátum doručenia: 08.02.2019
  • Celková hodnota: 105,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 023/2019
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
023/2019 Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2019. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 GoBaKo, s.r.o. 36197670 0,00 € 18.01.2019 23.01.2019 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť