Faktúra č. DFP/18/0180

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0180
  • Popis fakturovaného plnenia: režijný materiál - podnikateľská činnosť
  • Dátum doručenia: 11.12.2018
  • Celková hodnota: 26,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 010/2018
  • Dátum zverejnenia: 09.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
010/2018 Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2018. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Baláž, Ing. Jozef Feník, Ing. Igor Šesták, Ing. Anna Bujková. Žiadame Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 0,00 € 18.01.2018 23.01.2018 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť