Faktúra č. DFP/18/0167

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0167
  • Popis fakturovaného plnenia: rolety - učebňa č. 30 (prenájom)
  • Dátum doručenia: 06.11.2018
  • Celková hodnota: 311,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 071/2018
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
071/2018 Na základe cenovej ponuky č. 201874427 zo dňa 8.10.2018 si u Vás objednávame zhotovenie a montáž 8 ks roletiek SWING - látka EDEN do učebne č. 30 podľa Vášho zamerania. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše id Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 MCe system, s.r.o. 48059641 0,00 € 15.10.2018 17.10.2018 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť