Faktúra č. DFP/18/0160

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0160
  • Popis fakturovaného plnenia: deratizácia a dezinsekcia ubytovacích zariadení SOŠD
  • Dátum doručenia: 31.10.2018
  • Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 073/2018
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
073/2018 Objednávame si u Vás vykonanie dezinsekcie školských a ubytovacích priestorov a deratizácie vonkajších priestorov SOŠ drevárskej. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky služby obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Miroslav Dzurik 41390202 0,00 € 24.10.2018 06.11.2018 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť