Faktúra č. DFP/18/0102

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0102
  • Popis fakturovaného plnenia: multifunkčná tlačiareň, toner (kancelária - Ing. Šulič), switch TP-Link + materiál ku káblovému internetu (učebňa č. 27)
  • Dátum doručenia: 19.06.2018
  • Celková hodnota: 391,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 028/2018
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
028/2018 Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru a služieb podľa vlastného výberu pre rok 2018. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Baláž, Ing. Jozef Feník. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený d Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 3soft Vranov, s.r.o 36448931 0,00 € 18.01.2018 25.01.2018 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť