Faktúra č. DFP/18/0097

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0097
  • Popis fakturovaného plnenia: režijný materiál (ubytovanie)
  • Dátum doručenia: 08.06.2018
  • Celková hodnota: 45,29 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 016/2018
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
016/2018 Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2018. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 0,00 € 18.01.2018 23.01.2018 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť