Faktúra č. DFP/18/0030

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/18/0030
  • Popis fakturovaného plnenia: servis, údržba a aktualizácia wifi siete 2/2018 - ubytovacia časť
  • Dátum doručenia: 28.02.2018
  • Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZoD č. 01/2017
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť