Faktúra č. DFP/17/0119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/17/0119
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky 7/2017 - ubytovanie
  • Dátum doručenia: 06.07.2017
  • Celková hodnota: 20,72 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.08.2017
  • Poznámka:
Tlačiť