Faktúra č. DFP/16/0117

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/16/0117
  • Popis fakturovaného plnenia: režijný materiál - podnikateľská činnosť
  • Dátum doručenia: 30.06.2016
  • Celková hodnota: 17,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 14/2016
  • Dátum zverejnenia: 05.08.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
14/2016 Objednávame si u Vás dodávku Vami dodávaného tovaru podľa vlastného výberu pre rok 2016. Súčasne Vám oznamujeme, že pre objednávanie tovaru boli určené tieto oprávnené osoby: Ing. Jozef Feník, Ing. Jozef Baláž. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový dokl Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 0,00 € 15.01.2016 22.01.2016 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť